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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1267 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA EIXO TRASEIRO 83,00 166,00
2.00 CABO FREIO DE MÃO 64,50 129,00
1.00 JOGO DE PASTILHAS 170,00 170,00
2.00 BUCHA ESTABELIZADOR 16,00 32,00
1.00 BUCHA SETOR Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAVEIRO PLACA IXI9471. 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 BUCHA EIXO TRASEIRO CABO FREIO DE MÃO JOGO DE PASTILHAS BUCHA ESTABELIZADOR BUCHA SETOR Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAVEIRO PLACA IXI9471. 544,00
06/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/102399; 544,00
15/02/2024 Pagamento de Empenho 1267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 544,00
TOTAL 544,00 544,00 544,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.