Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1296 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Prestação de serviços de oficineiro / educador físico
Finalidade: ORIENTADOR DAS ATIVIDAES FISICAS DAS CRIANÇAS ADULTOS E DA TERCEIRA IDADE. |
23,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
Prestação de serviços de oficineiro / educador físico
Finalidade: ORIENTADOR DAS ATIVIDAES FISICAS DAS CRIANÇAS ADULTOS E DA TERCEIRA IDADE. |
2.300,00 |
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06/03/2024 |
Conforme Recibo Nº 000; |
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2.300,00 |
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12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1296/2024
MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS - 10383 |
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1.932,00 |
12/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1296/2024 |
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115,00 |
12/03/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 1296/2024 |
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253,00 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
12/03/2024 |
115,00 |
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Lançada |
INSS -Retenções |
12/03/2024 |
253,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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368,00 |
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