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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13115 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Fio mononylon 5.0 - fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 5-0, cor preto, comprimento 45, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 1,60, esterilidade estéril, caixa com 24 envelopes 35,50 355,00
10.00 Fio para sutura nylon 4.0 com agulha triangular de 2,5 cm e 3/8 – tamanho do fio 45cm (monofilamento preto) caixa com 24 envelopes Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PREGAO 03/2023 35,48 354,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 Fio mononylon 5.0 - fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 5-0, cor preto, comprimento 45, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 1,60, esterilidade estéril, caixa com 24 envelopes Fio para sutura nylon 4.0 com agulha triangular de 2,5 cm e 3/8 – tamanho do fio 45cm (monofilamento preto) caixa com 24 envelopes Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PREGAO 03/2023 709,80
12/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/610; 709,80
23/12/2024 Pagamento de Empenho 13115/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 709,80
TOTAL 709,80 709,80 709,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.