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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER DA CRUZ ROSA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13121 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 271 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SISTEMA CFTV Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NA EMEF ANTERO XAVIER. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SISTEMA CFTV Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NA EMEF ANTERO XAVIER. 1.500,00
10/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/58170073; 1.500,00
18/12/2024 Pagamento de Empenho 13121/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.