Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: KW ESTAMPAS LTDA |
Número do empenho: | 13224 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas à Criança e ao Adolescente | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 52 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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118.00 | Camiseta personalizada: policromia tradicional, manga curta, CORES DIVERSAS, 100% algodão fio, com sublimação frente e verso, tamanhos P, M, G, GG, G1, G2 e G3 (a arte será informada quando da emissão da nota de empenho de despesa Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROERD. | 17,95 | 2.118,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/10/2024 | Camiseta personalizada: policromia tradicional, manga curta, CORES DIVERSAS, 100% algodão fio, com sublimação frente e verso, tamanhos P, M, G, GG, G1, G2 e G3 (a arte será informada quando da emissão da nota de empenho de despesa Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROERD. | 2.118,10 | ||
13/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1658; | 2.118,10 | ||
18/12/2024 | Pagamento de Empenho 13224/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.118,10 | ||
TOTAL | 2.118,10 | 2.118,10 | 2.118,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |