Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13274 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Conta de Despesa: |
3390.39.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS BANCARIOS |
Fonte de Recurso: |
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PENDENCIAS VERO, OUT. 2024 |
36,80 |
36,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
PENDENCIAS VERO, OUT. 2024 |
36,80 |
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30/10/2024 |
PENDENCIAS VERO, OUT. 2024
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36,80 |
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31/10/2024 |
Pagamento de Empenho 13274/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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36,80 |
TOTAL |
36,80 |
36,80 |
36,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.