Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13276 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV - AMPOLA 2 ML
Finalidade: AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
1,45 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV - AMPOLA 2 ML
Finalidade: AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
290,00 |
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TOTAL |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.