Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13354 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
285 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FRIGOBAR ENTRE 90 E 120 LT |
1.126,00 |
1.126,00 |
1.00 |
TV 32" SMART |
997,00 |
997,00 |
1.00 |
FOGAREIRO 2 BOCAS
Finalidade: Compra de Eletrodomésticos para os Guardas do Ginásio de Esportes |
157,90 |
157,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
FRIGOBAR ENTRE 90 E 120 LT TV 32" SMART FOGAREIRO 2 BOCAS
Finalidade: Compra de Eletrodomésticos para os Guardas do Ginásio de Esportes |
2.280,90 |
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01/11/2024 |
estorno por orçamento errado |
-2.280,90 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.