Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
2.064,43 |
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01/11/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024 |
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2.064,43 |
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01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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20,00 |
01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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97,11 |
01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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126,99 |
01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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131,50 |
01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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171,97 |
01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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185,23 |
01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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545,42 |
05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13392/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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786,21 |
TOTAL |
2.064,43 |
2.064,43 |
2.064,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.