Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPE SAÚDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13395 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
140,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
140,27 |
|
|
01/11/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024 |
|
140,27 |
|
TOTAL |
140,27 |
140,27 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
140,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.