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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13461 Data de lançamento: 01/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 281 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DO SUPORTE DO ALTERNADOR 250,00 250,00
1.00 RETIRADA DE PEDAÇOS DE PARAFUSOS DO ESTICADOR 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2024 CONSERTO DO SUPORTE DO ALTERNADOR RETIRADA DE PEDAÇOS DE PARAFUSOS DO ESTICADOR SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 750,00
05/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/39; 750,00
07/11/2024 Pagamento de Empenho 13461/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.