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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CIBELE VALVASSORI CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13490 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DA REUNIAO DO AMCENTRO, NO DIA 06/11 COM SAIDA AS 7:30H E RETORNO AS 13:45H. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DA REUNIAO DO AMCENTRO, NO DIA 06/11 COM SAIDA AS 7:30H E RETORNO AS 13:45H. 30,00
13/11/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DA REUNIAO DO AMCENTRO, NO DIA 06/11 COM SAIDA AS 7:30H E RETORNO AS 13:45H. 30,00
18/11/2024 Pagamento de Empenho 13490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.