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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13510 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Caneta esfereográfica cristal, 1mm, corpo em poliestireno totalmente transparente, sextavado e c/suspiro central, tampa-clip ventilada, reforço envolvendo a carga, tampa traseira sem rosca, caixa c/50 unidades, cor azul, preta ou vermelha (cor determinada pelo município por ocasião do empenho) - COR PRETA E VERMELHA 24,70 49,40
40.00 Pasta suspensa marmorizada 330g, com grampo e visor Finalidade: AQUISIÇÃOE DE MATERIAL DE EXPEDEINTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. 1,50 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 Caneta esfereográfica cristal, 1mm, corpo em poliestireno totalmente transparente, sextavado e c/suspiro central, tampa-clip ventilada, reforço envolvendo a carga, tampa traseira sem rosca, caixa c/50 unidades, cor azul, preta ou vermelha (cor determinada pelo município por ocasião do empenho) - COR PRETA E VERMELHA Pasta suspensa marmorizada 330g, com grampo e visor Finalidade: AQUISIÇÃOE DE MATERIAL DE EXPEDEINTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. 109,40
29/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/4515; 109,40
04/12/2024 Pagamento de Empenho 13510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 109,40
TOTAL 109,40 109,40 109,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.