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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13656 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 diarias para viagem a porto alegre para participar do curso siope e a gestao dos recursos da educaçao, veiculo jcl8g28, no dia 09/11 com saida as 15:00h e retorno as 12/12 as 22:00h. 395,92 791,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 2 diarias para viagem a porto alegre para participar do curso siope e a gestao dos recursos da educaçao, veiculo jcl8g28, no dia 09/11 com saida as 15:00h e retorno as 12/12 as 22:00h. 791,84
07/11/2024 2 diarias para viagem a porto alegre para participar do curso siope e a gestao dos recursos da educaçao, veiculo jcl8g28, no dia 09/11 com saida as 15:00h e retorno as 12/12 as 22:00h. 791,84
08/11/2024 Pagamento de Empenho 13656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 791,84
TOTAL 791,84 791,84 791,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.