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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13680 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 289 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.75 MANGUEIRA I-6 AGR2 AT 3/8 - GATES - MANGUEIRA I-6 AGR2 AT 3/8 - GATES 71,49 53,62
1.00 FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 23,40 23,40
1.00 FEMEA SEDE PLANA 90 GRAUS 13/16 X 3/8 33,80 33,80
1.00 PA SX UNC G.5 3/8X1.1/4 RI ET 2,00 2,00
3.00 PO SX NYL ALTA 3/8 UNC CH.9/16 ZINC 1,04 3,12
2.00 PA SX MA 8.8 14X140 RP ET 13,00 26,00
2.00 PO SX NYL BAIXA M14 MA CH.22 CL8 ZINC 2,60 5,20
6.00 AR LI 5/8X38X3,4 ZINC 2,60 15,60
4.00 PO SX NUL BAIXA M18 MA CHV 27 CL8 ZINC 5,20 20,80
9.00 PERFIL QUAD 30 X 30 1,50mm Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 21,00 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 MANGUEIRA I-6 AGR2 AT 3/8 - GATES - MANGUEIRA I-6 AGR2 AT 3/8 - GATES FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 FEMEA SEDE PLANA 90 GRAUS 13/16 X 3/8 PA SX UNC G.5 3/8X1.1/4 RI ET PO SX NYL ALTA 3/8 UNC CH.9/16 ZINC PA SX MA 8.8 14X140 RP ET PO SX NYL BAIXA M14 MA CH.22 CL8 ZINC AR LI 5/8X38X3,4 ZINC PO SX NUL BAIXA M18 MA CHV 27 CL8 ZINC PERFIL QUAD 30 X 30 1,50mm Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 372,54
18/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/304; 372,54
21/11/2024 Pagamento de Empenho 13680/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 372,54
TOTAL 372,54 372,54 372,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.