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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13707 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a compra de 1 cilindro tn 3472 brother comprados em santa maria conforme nota em anexo, para setor de tranporte. 114,59 114,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 ressarcimento referente a compra de 1 cilindro tn 3472 brother comprados em santa maria conforme nota em anexo, para setor de tranporte. 114,59
08/11/2024 ressarcimento referente a compra de 1 cilindro tn 3472 brother comprados em santa maria conforme nota em anexo, para setor de tranporte. 114,59
12/11/2024 Pagamento de Empenho 13707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 114,59
TOTAL 114,59 114,59 114,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.