Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FELIPE DELLA PACE ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13807 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO FELIPE DELLA PACE ROSA - LOCOMOÇÃO |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
adiantamento referente a passagem para viagem a porto alegre, participar de curso nos dias 18 e 19 de novembro 2024 no igam. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
adiantamento referente a passagem para viagem a porto alegre, participar de curso nos dias 18 e 19 de novembro 2024 no igam. |
400,00 |
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13/11/2024 |
adiantamento referente a passagem para viagem a porto alegre, participar de curso nos dias 18 e 19 de novembro 2024 no igam.
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400,00 |
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14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13807/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.