Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13883 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
complemento ao empenho. |
0,90 |
|
|
18/11/2024 |
complemento ao empenho.
|
|
0,90 |
|
22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13883/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
0,90 |
TOTAL |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.