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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13901 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades - Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades 1,70 17,00
5.00 Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca 6,18 30,90
10.00 Marcador permanente atômico, diversas cores, caixa com 12 unidades (azul, preto, vermelho - cor determinada pelo município por ocasião do empenho) 11,50 115,00
10.00 Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa - 4 PAC. BRANCAS, 2 PAC. AZUIS, 2 PAC. AMARELAS E 2 PAC. ROSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. 11,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades - Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca Marcador permanente atômico, diversas cores, caixa com 12 unidades (azul, preto, vermelho - cor determinada pelo município por ocasião do empenho) Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa - 4 PAC. BRANCAS, 2 PAC. AZUIS, 2 PAC. AMARELAS E 2 PAC. ROSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. 272,90
29/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/4514; 272,90
04/12/2024 Pagamento de Empenho 13901/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 272,90
TOTAL 272,90 272,90 272,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.