Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14023 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE AGUA PARA GINASIO DE ESPORTES, RUA JOAO MANOEL, REFERENTE AO MES DDE NOVEMBRO 2024. |
5.499,85 |
5.499,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
FORNECIMENTO DE AGUA PARA GINASIO DE ESPORTES, RUA JOAO MANOEL, REFERENTE AO MES DDE NOVEMBRO 2024. |
5.499,85 |
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22/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 25957708; |
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5.499,85 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14023/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.499,85 |
TOTAL |
5.499,85 |
5.499,85 |
5.499,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.