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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14034 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS EM ESCOLA ESPECIAL, NO DIA 22/11 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 14:00H, VEICULO JBG3C98. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS EM ESCOLA ESPECIAL, NO DIA 22/11 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 14:00H, VEICULO JBG3C98. 30,00
25/11/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS EM ESCOLA ESPECIAL, NO DIA 22/11 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 14:00H, VEICULO JBG3C98. 30,00
TOTAL 30,00 30,00 0,00
SALDO A PAGAR 30,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.