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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14081 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 de diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no banco de olhos, no dia 25/11 com saida as 06:45h e retorno as 20:30h, veiculo jbs5b44. 197,96 197,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 1/2 de diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no banco de olhos, no dia 25/11 com saida as 06:45h e retorno as 20:30h, veiculo jbs5b44. 197,96
TOTAL 197,96 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 197,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.