Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14324 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
13º SALÁRIO - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
13 SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
3.481,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
13 SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
3.481,01 |
|
|
27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
|
3.481,01 |
|
28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14324/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.481,01 |
TOTAL |
3.481,01 |
3.481,01 |
3.481,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.