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Última atualização realizada em 29/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14333 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 0,00 975,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 975,08
27/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 975,08
28/11/2024 Pagamento de Empenho 14333/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 975,08
TOTAL 975,08 975,08 975,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.