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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1440 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: HORAS EXTRAS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
HORAS-EXTRAS FOLHA DE FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 0,00 156,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 HORAS-EXTRAS FOLHA DE FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 156,25
05/02/2024 FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 156,25
06/02/2024 Pagamento de Empenho 1440/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 156,25
TOTAL 156,25 156,25 156,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.