Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14492 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais do Município |
Conta de Despesa: |
3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
7.269,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
7.269,73 |
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27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
|
7.269,73 |
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27/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS/PENSIONISTAS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS |
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545,23 |
27/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS |
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579,58 |
28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.144,92 |
TOTAL |
7.269,73 |
7.269,73 |
7.269,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IPERGS - Conta Contribuições |
27/11/2024 |
545,23 |
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Lançada |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
27/11/2024 |
579,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.124,81 |
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