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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1452 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 0,00 280,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 280,77
05/02/2024 FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 280,77
06/02/2024 Pagamento de Empenho 1452/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,77
TOTAL 280,77 280,77 280,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.