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Última atualização realizada em 28/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IAN DA SILVA PATIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14520 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 +1/2 diaria para viagem a porto alegre participar de simposio regional de assitencia farmaceutica, no dia 28/11 com saida as 08:30h e retorno dia 29/11 as 17:00h. 395,92 593,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 1 +1/2 diaria para viagem a porto alegre participar de simposio regional de assitencia farmaceutica, no dia 28/11 com saida as 08:30h e retorno dia 29/11 as 17:00h. 593,88
27/11/2024 1 +1/2 diaria para viagem a porto alegre participar de simposio regional de assitencia farmaceutica, no dia 28/11 com saida as 08:30h e retorno dia 29/11 as 17:00h. 593,88
27/11/2024 Pagamento de Empenho 14520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593,88
TOTAL 593,88 593,88 593,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.