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Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14526 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a despesa com estacionamento em viagem a porto alegre buscando servidores em cursos, no dia 27/11. 190,01 190,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 ressarcimento referente a despesa com estacionamento em viagem a porto alegre buscando servidores em cursos, no dia 27/11. 190,01
27/11/2024 ressarcimento referente a despesa com estacionamento em viagem a porto alegre buscando servidores em cursos, no dia 27/11. 190,01
29/11/2024 Pagamento de Empenho 14526/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,01
TOTAL 190,01 190,01 190,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.