O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 14556 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 9000 btus - Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 9000 btus 113,00 226,00
2.00 Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus - Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 94,00 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 9000 btus - Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 9000 btus Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus - Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 414,00
10/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/17; 113,00
18/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14556/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 113,00
23/12/2024 SALDO NÃO UTILIZADO -301,00
TOTAL 113,00 113,00 113,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.