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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14580 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.16.00.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 de diaria para viagem a jaguari levar pacientes para realizar exames no ghs, no dia 28/11 com saida as 17:00h e retorno as 21:00h, veiculo fyn7c92. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 1/4 de diaria para viagem a jaguari levar pacientes para realizar exames no ghs, no dia 28/11 com saida as 17:00h e retorno as 21:00h, veiculo fyn7c92. 10,00
28/11/2024 saldo nao utilizado -10,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.