Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14639 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL |
150,00 |
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11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3413; |
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148,00 |
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11/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-2,00 |
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18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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148,00 |
TOTAL |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.