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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1471 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 0,00 5.422,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 5.422,60
05/02/2024 FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 5.422,60
05/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS 169,89
05/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS 169,89
05/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS 624,90
05/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS 759,65
06/02/2024 Pagamento de Empenho 1471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.698,27
TOTAL 5.422,60 5.422,60 5.422,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Contribuições IPEPREV 05/02/2024 169,89 Lançada
Contribuições IPEPREV 05/02/2024 169,89 Lançada
Banco SICREDI 05/02/2024 624,90 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 05/02/2024 759,65 Lançada
TOTAL   1.724,33