Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 |
5.422,60 |
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05/02/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 |
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5.422,60 |
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05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS |
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169,89 |
05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS |
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169,89 |
05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS |
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624,90 |
05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS |
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759,65 |
06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.698,27 |
TOTAL |
5.422,60 |
5.422,60 |
5.422,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.