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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1475 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 0,00 691,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 INSS FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 691,59
05/02/2024 FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 691,59
20/03/2024 Pagamento de Empenho 1475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 691,59
TOTAL 691,59 691,59 691,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.