Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14909 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
amortização Financiamento FINISA - Contrato nº 06 |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Amortização da Divida Contratada - FINISA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
complementa empenho n. 14611/2024 , devido novo encargo do mês , alterando o valor da amortização de financiamento, contrato n. 0603677-59,7ª parcela |
2.396,58 |
2.396,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
complementa empenho n. 14611/2024 , devido novo encargo do mês , alterando o valor da amortização de financiamento, contrato n. 0603677-59,7ª parcela |
2.396,58 |
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05/12/2024 |
complementa empenho n. 14611/2024 , devido novo encargo do mês , alterando o valor da amortização de financiamento, contrato n. 0603677-59,7ª parcela
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2.396,58 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14909/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.396,58 |
TOTAL |
2.396,58 |
2.396,58 |
2.396,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.