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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15167 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 311 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bateria automotiva 150A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DE 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68. 750,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 Bateria automotiva 150A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DE 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68. 1.500,00
12/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3409; 1.500,00
19/12/2024 Pagamento de Empenho 15167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.