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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15190 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIEN TES P-/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. DE AGUDO9 E IOF N O VEIC. JBH 7D60 DIA 09.12.2024 DAS 05:00 AS 15:00 HS 98,97 98,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIEN TES P-/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. DE AGUDO9 E IOF N O VEIC. JBH 7D60 DIA 09.12.2024 DAS 05:00 AS 15:00 HS 98,97
17/12/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIEN TES P-/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. DE AGUDO9 E IOF N O VEIC. JBH 7D60 DIA 09.12.2024 DAS 05:00 AS 15:00 HS 98,97
20/12/2024 Pagamento de Empenho 15190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,97
TOTAL 98,97 98,97 98,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.