Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15211 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
cloridrato de donepezila 5gm
Finalidade: Aquisição de medicamento para paciente em tratamento. |
52,64 |
52,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
cloridrato de donepezila 5gm
Finalidade: Aquisição de medicamento para paciente em tratamento. |
52,64 |
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16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/775; |
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52,64 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15211/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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52,64 |
TOTAL |
52,64 |
52,64 |
52,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.