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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSSARA DOS SANTOS KELLER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15232 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 314 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DECORAÇÃO PARA FORMATURAS, COM 40 CAPAS PARA CADEIRAS PEQUENAS, CENÁRIO PARA PALCO E FOTOS, CENÁRIO PARA ENTRADA, MESA DAS AUTORIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS. PARA OS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DAS FORMATURAS DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 DECORAÇÃO PARA FORMATURAS, COM 40 CAPAS PARA CADEIRAS PEQUENAS, CENÁRIO PARA PALCO E FOTOS, CENÁRIO PARA ENTRADA, MESA DAS AUTORIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS. PARA OS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DAS FORMATURAS DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1.400,00
12/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; 1.400,00
18/12/2024 Pagamento de Empenho 15232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.