Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15237 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
complemento ao empenho13797 |
190,71 |
190,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
complemento ao empenho13797 |
190,71 |
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10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23023; |
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190,71 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15237/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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190,71 |
TOTAL |
190,71 |
190,71 |
190,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.