Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15270 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO IEM-INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS DIAS 09.E 10.12.2024 |
404,55 |
404,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO IEM-INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS DIAS 09.E 10.12.2024 |
404,55 |
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12/12/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO IEM-INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS DIAS 09.E 10.12.2024
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404,55 |
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12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15270/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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404,55 |
TOTAL |
404,55 |
404,55 |
404,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.