Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15435 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAMILI VITÓRIA DUTRA DULLIUS |
1.343,96 |
1.343,96 |
1.00 |
LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAÃO |
928,44 |
928,44 |
1.00 |
JULIA DA ROSA ABRAÃO |
928,44 |
928,44 |
1.00 |
LEONARDO MARTINS SEVERO, ESTAGIÁRIAS NA SEC. DE SAÚDE, DEZ. 2024 |
928,44 |
928,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2024 |
CAMILI VITÓRIA DUTRA DULLIUS LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAÃO JULIA DA ROSA ABRAÃO LEONARDO MARTINS SEVERO, ESTAGIÁRIAS NA SEC. DE SAÚDE, DEZ. 2024 |
4.129,28 |
|
|
19/12/2024 |
CAMILI VITÓRIA DUTRA DULLIUS
LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAÃO
JULIA DA ROSA ABRAÃO
LEONARDO MARTINS SEVERO, ESTAGIÁRIAS NA SEC. DE SAÚDE, DEZ. 2024
|
|
4.129,28 |
|
19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.129,28 |
TOTAL |
4.129,28 |
4.129,28 |
4.129,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.