Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15473 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COMPRA DE TONNER PARA SEC. DE SAÚDE |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COMPRA DE TONNER PARA SEC. DE SAÚDE |
330,00 |
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19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000001720; |
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330,00 |
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20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15473/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.