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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1572 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: Vale Alimentação dos Servidores do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.56 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: REFERENTE A TIQUETES ALIMENTAÇÃO SEC. SAÚDE - 37 HOSPITAL SERV.EST - MÊS DE FEVEREIRO/2024 410,00 16.631,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: REFERENTE A TIQUETES ALIMENTAÇÃO SEC. SAÚDE - 37 HOSPITAL SERV.EST - MÊS DE FEVEREIRO/2024 16.631,50
07/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/179546; 16.631,50
21/02/2024 Pagamento de Empenho 1572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.631,50
TOTAL 16.631,50 16.631,50 16.631,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.