Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15783 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
395,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
395,26 |
|
|
20/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
|
395,26 |
|
24/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
395,26 |
TOTAL |
395,26 |
395,26 |
395,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.