Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15867 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Programa Proteção Social Básica - PSB |
Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 MTS DE AREA CONSTRUIDA, REF. ALUGUEL DA CASA ONDE FICA LOCALIZADO O CRAS. |
1.857,04 |
1.857,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 MTS DE AREA CONSTRUIDA, REF. ALUGUEL DA CASA ONDE FICA LOCALIZADO O CRAS. |
1.857,04 |
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20/12/2024 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 MTS DE AREA CONSTRUIDA, REF. ALUGUEL DA CASA ONDE FICA LOCALIZADO O CRAS.
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1.857,04 |
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23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15867/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.857,04 |
TOTAL |
1.857,04 |
1.857,04 |
1.857,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.