Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15890 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FÉRIAS INDENIZADAS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANA CAROLINE FURLAN DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
1.641,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2024 |
FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANA CAROLINE FURLAN DEZEMBRO 2024 |
1.641,33 |
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23/12/2024 |
RESCISÃO DE ANA CAROLINE FURLAN DUARTE |
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1.641,33 |
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TOTAL |
1.641,33 |
1.641,33 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.641,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.