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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15905 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 324 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DE OLEO GOL/SAVEIRO/PARATI AP 1.6/1.8 FLEX C/ PE 460,00 460,00
1.00 INTER.OLEO VOLKS/FORD AP 1.8/2 100,00 100,00
2.00 MMAMORT.PARATI CROSSOVER/TRACK/S 390,00 780,00
1.00 TAPETE GOL G1/2/3/4/PARATI/PAS 130,00 130,00
1.00 LIMPA AR CONDIC.SPRAY AUTO FAS 60,00 60,00
1.00 CANO DE DESCARGA COMPLETO. TRAS. VW 700,00 700,00
2.00 AMORT.GOL/PARATI/SAVEIRO 9 80,00 160,00
2.00 BUCHA AMORT.TRAS.SUP.GOL 95/ S Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO PARATI, PLACA IOO5E02. ESTA COM DEFEITOS NA PARTE ELETRICA E PARTE MECANICA 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 BOMBA DE OLEO GOL/SAVEIRO/PARATI AP 1.6/1.8 FLEX C/ PE INTER.OLEO VOLKS/FORD AP 1.8/2 MMAMORT.PARATI CROSSOVER/TRACK/S TAPETE GOL G1/2/3/4/PARATI/PAS LIMPA AR CONDIC.SPRAY AUTO FAS CANO DE DESCARGA COMPLETO. TRAS. VW AMORT.GOL/PARATI/SAVEIRO 9 BUCHA AMORT.TRAS.SUP.GOL 95/ S Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO PARATI, PLACA IOO5E02. ESTA COM DEFEITOS NA PARTE ELETRICA E PARTE MECANICA 2.510,00
23/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/350; 2.510,00
TOTAL 2.510,00 2.510,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.510,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.