Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15953 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES RESCISAO DEBORA DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
275,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2024 |
INSS SERVIDORES RESCISAO DEBORA DEZEMBRO 2024 |
275,80 |
|
|
23/12/2024 |
RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA DE ÁVILA BRASIL STANGHERLIN |
|
275,80 |
|
TOTAL |
275,80 |
275,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
275,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.