Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1596 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC. DE TURISMO, FEV. 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC. DE TURISMO, FEV. 2024 |
100,00 |
|
|
13/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/599; |
|
100,00 |
|
19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.